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岗位职责:
1.负责协助审计与风险管理部部长开展日常管理工作;
2.负责工研院重大经营决策、党委规范性文件的风险审核;
3.组织制定、完善集团风险内控管理和审计规章制度及工作流程;
4.协调与政府相关主管单位/部门及其他外部机构的关系;
5.组织实施内部审计工作,向被审计单位、部门和有关人员提出改进管理、提高经济效益审计建议;
6.组织推动建立健全工研院风险管理体系建设工作;负责部门职责范围内的安全管理;
7.对接集团公司对口部门、上级领导交办事项。
任职资格:
1.应具有全日制本科及以上学历;
2.具有较强的风险识别和管控能力,熟悉投资管理、项目论证、尽职调查等工作组织和策划;
3.精通现代企业人力资源、审计内控、风险管理知识;
4.熟悉相关国家政策法律法规了解工业、贸易、物业等行业相关知识和业务模式。
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